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財務比率分析在企業(yè)內部控制中的應用研究
財務報表與內部控制的整合審計分析和應用研究——以s公司為例
證券公司內部控制研究——基于光大“8.16”事件的案例分析
論正確處理新形勢下的人民內部矛盾
行政單位內部控制問題研究——以c市財政局為例
董事會異質性對公司內部薪酬差距影響研究——基于a股上市公司的經驗數據
行政事業(yè)單位內部控制的探討——以a醫(yī)院為例
董事長特征對內部控制質量影響研究——基于滬深a股上市公司經驗數據
股權結構、內部控制有效性與文化企業(yè)并購績效
自由現金流與非效率投資研究——基于不同產權性質下內部控制的調節(jié)效應
股權激勵、產權性質與內部控制有效性
組織內部控制和跨組織控制對新產品開發(fā)績效的影響機制
綠色發(fā)展下a企業(yè)內部環(huán)境審計評價研究
經營租賃、融資風險與內部控制
管理層股權激勵對公司內部控制質量的影響研究
組織公平對員工工作績效的影響——內部人身份認知的中介作用
管理層權力、內部控制與投資效率
管理層權力理論視角下的內部控制信息披露程度研究——基于滬市a股2012年經驗數據
私營中小型生產企業(yè)內部控制優(yōu)化——以x公司為例
省級國庫集中支付內部控制優(yōu)化研究——以人民銀行太原中心支行為例
監(jiān)管政府視角下的海關內部審計研究
鹽析兩相流理論及旋流泵內部流動的研究
現代風險導向內部審計在我國商業(yè)銀行中的應用研究——以m商業(yè)銀行為例
現代風險導向內部審計在z公司的應用研究
現代風險導向審計模式下的企業(yè)內部審計研究
現階段正確處理人民內部矛盾問題研究
物聯(lián)網環(huán)境下企業(yè)內部控制研究
湖南移動通信公司內部控制體系優(yōu)化研究
湖南電廣傳媒股份有限公司內部控制體系優(yōu)化研究
淺談影像終端內部的動因:生產、需求及其延展
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