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部分部門內(nèi)部管理崗位職責
碧桂園內(nèi)部審計案例(22)頁
銀行內(nèi)部治理基礎(chǔ)審計及其保障機制
金融衍生工具交易內(nèi)部控制金融衍生工具交易內(nèi)部控制金
知識管理視角企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)控的變化
試論內(nèi)部審計在公司治理中的地位與作用
試論公司內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)在公司治理結(jié)構(gòu)中的重要性
試析內(nèi)部審計與公司治理的互動關(guān)系
論基于公司治理的內(nèi)部審計組織模式的構(gòu)建
談內(nèi)部控制與公司治理
論企業(yè)內(nèi)部審計質(zhì)量控制問題
由coso報告的變革看內(nèi)部控制標準的發(fā)展
論內(nèi)部審計質(zhì)量控制
試論內(nèi)部控制在公司治理中的作用
試論公司治理與內(nèi)部控制的對接
企業(yè)內(nèi)部控制理論在社保基金管理中的應(yīng)用
從內(nèi)部審計在公司治理中的作用談完善與發(fā)展內(nèi)部審計
從企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈到全行業(yè)的供應(yīng)鏈
企業(yè)內(nèi)部控制案例
企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理高級培訓(xùn)
企業(yè)內(nèi)部控制理論探源
企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師管理模式探析
從證券公司治理結(jié)構(gòu)視其內(nèi)部審計
人力資源內(nèi)部管理流程
薩班斯法案背景下公司內(nèi)部控制理論發(fā)展和治理結(jié)構(gòu)變遷
精益管理之內(nèi)部宣傳
組織內(nèi)部信任理論研究述評
淺談基于公司治理的上市公司內(nèi)部控制系統(tǒng)完善路徑探析
第11講公司治理——內(nèi)部治理機制
淺談企業(yè)內(nèi)部審計與公司治理
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