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文檔簡介
1、文件主題文件編號QPDC14文件版本B0內部審核管理程序內部審核管理程序文件頁碼2OF61目的目的通過策劃和實施質量環(huán)境管理體系內部審核,確保質量環(huán)境管理體系符合策劃的安排、標準的要求以及公司確定的質量環(huán)境管理體系要求,確定質量環(huán)境管理體系是否得到有效實施和保持,以便及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施持續(xù)改進。2范圍范圍適用于對公司質量環(huán)境管理體系內部審核的控制。3職責職責3.1管理者代表聘任內部質量環(huán)境管理體系審核員,并規(guī)定其職責3.2文控中心負
2、責制定“年度內部體系審核計劃”,并經總經理(或管理者代表)批準。3.3在管理者代表的主持下,文控中心組織實施質量環(huán)境管理體系內部審核,編制并管理有關質量環(huán)境管理體系內部審核的文件、報告和資料。3.4相關部門配合完成質量環(huán)境管理體系內審,并對不合格項及時采取措施。4定義定義無5工作程序工作程序5.1質量環(huán)境管理體系內部審核員5.1.1文控中心推薦、管理者代表聘任質量環(huán)境管理體系內審員,被聘人員應具有一定的資格、有管理工作經驗、熟悉審核工作
3、,并經過ISOTS16949與ISO14001:2004審核培訓并經考核合格。5.1.2內審員的選擇和內審的實施,應確保審核過程的客觀性和公正性(內審員不應審核自己的工作)。5.1.3內審員職責要求:a)在確定的審核范圍內進行工作,配合和支持內部審核組組長的工作;b)收集和分析與受審核的質量環(huán)境管理體系有關并足以對其下結論的證據(jù);c)將觀察結果整理成書面資料;d)報告審核結果;對上次審核不符合項的改善狀況進行審查確認。e)驗證由審核結果
4、導致的糾正措施的有效性;f)收存、保管和呈送與審核有關的文件;g)謹慎處理特殊的信息;AUTOSPRING5.2年度內部體系審核計劃5.2.1文控中心負責根據(jù)質量環(huán)境管理體系的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結果制定“年度內部體系審核計劃”經總經理(或管理者代表)批準后實施。5.2.2原則上在每年的5、11月份各舉行一次集中性的內部審核,對重要的部門或區(qū)域根據(jù)總經理的指令可臨時增加審核次數(shù).5.2.3對于ISOTS16949質量管
5、理體系范圍內的產品,質量管理體系內部審核時應按著“年度內部體系審核計劃”的日程安排實施,審核應覆蓋所有與質量管理有關的過程、活動和班次,并且應對其進行產品和制造過程審核。具體見《產品和過程審核管理辦法》5.2.4出現(xiàn)下列情況時,由管理者代表組織進行適時內部審核:a)公司機構、管理體系發(fā)生重大變化時;b)法律法規(guī)及其他外部要求發(fā)生變化時;c)質量環(huán)境管理體系證書到期換證之前;d)第二、三方審核前;e)出現(xiàn)內部外部嚴重不符合時或發(fā)生顧客抱怨
6、時。5.2.5“年度內部體系審核計劃”的內容包括:審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核的主要項目及時間安排、受審和部門和審核頻次。5.3審核準備5.3.1在管理者代表主持下,成立審核組指定組長,成員適當分工,組長具體負責本次審核的組織工作;5.3.2準備審核專用文件:審核實施計劃、內部體系審核檢查表、不合格報告等;5.3.3收集審核所依據(jù)的文件:質量環(huán)境管理體系文件、法律法規(guī)、合同(包括顧客的技術要求如ROHS要求)、技術標準和有關制度、
7、技術規(guī)范、質量計劃、環(huán)境計劃和管理文件等。5.3.4審核組組長應提前一周向受審核部門發(fā)出本次審核的“審核實施計劃”。5.3.5受審核部門收到“審核實施計劃”后,應做好必要的準備工作;若對審核日期和審核的主要項目有異議,應提前兩天通知文控中心,經協(xié)商后可另行安排。5.3.6審核組長職責:a)全面負責審核各階段的工作;b)協(xié)助管理者代表選擇審核組成員;c)制定審核實施計劃、起草工作文件、給審核組成員布置工作;文件主題文件編號QPDC14文件
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