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文檔簡介
1、流程說明流程說明一、流程名稱:一、流程名稱:麻藥采購工作流程—本庫采購(1)二、流程編號:二、流程編號:GYGFCMY002三、流程目的三、流程目的:明確從采購員做出生產(chǎn)收購合同、簽訂生產(chǎn)收購合同、到生產(chǎn)單位確認生產(chǎn)合同并執(zhí)行合同、發(fā)貨,直至儲運部麻管組提貨、質管部驗收人員驗收,采購員打入庫單到最終付款整個過程四、流程目標四、流程目標:確保按規(guī)定的采購流程采購,滿足銷售的需要五、流程負責人:五、流程負責人:直接負責人:采購員;間接負責人
2、:儲運部麻管庫、質管部驗收員、財務部六、流程描述:六、流程描述:1)采購員根據(jù)年度采購計劃或追加計劃及每月進銷存數(shù)量做生產(chǎn)收購合同,根據(jù)合同金額經(jīng)相應被委托人簽字后由采購員簽訂生產(chǎn)收購合同一式四份,并轉交生產(chǎn)單位;2)生產(chǎn)單位收到麻藥部采購員轉來的合同確認后蓋章,留存兩份,其余兩份寄回麻藥部;3)采購員收到合同后,一份代國家食品藥品監(jiān)督管理局存檔備案,一份公司存檔;4)生產(chǎn)單位執(zhí)行合同、發(fā)貨,將鐵路運單、出廠藥檢報告、增值稅發(fā)票、運費單
3、等轉交采購員;5)采購員接收單據(jù)并作記錄,把出廠藥檢報告轉交儲運部麻管組以便到貨驗收,將鐵路運單轉交儲運部運輸組以便到貨后及時提貨,將增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián)轉交財務部到稅務局進行認證,增值稅發(fā)票聯(lián)和運費單據(jù)待日后付款時轉財務部付款、記賬;6)儲運部麻管組收到貨后通知采購員,采購員在系統(tǒng)中錄入合同;7)質管部驗收人員對到貨進行驗收后填寫到貨驗收記錄單兩份,一份留存,另一份轉采購員;8)采購員收到到貨驗收記錄單后打入庫單兩份,一份與到貨驗收單一
4、起存檔,另一份入庫單轉交財務部記賬;9)采購付款執(zhí)行藥品采購付款流程七、流程文件、表單流程文件、表單《收購合同》、《鐵路運單》、《出廠藥檢報告》、《增值稅專用發(fā)票》、《運費單》、《到貨驗收記錄單》、《入庫單》八、業(yè)務風險八、業(yè)務風險1、采購員超出授權范圍簽訂合同2、收到的藥品不符合質量要求九、流程控制點九、流程控制點1、動作1防范問題:保證收購合同的合法、真實控制手段:不同標的額的合同要經(jīng)不同的被委托人簽字控制依據(jù):國藥股辦[2004]
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